职务概要
职位种类 | 管理行政类(人事/财务/法务/广宣)/法务/知识产权/信用管理/核规 |
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行业类别 | 金融/ 银行 |
职位类型 | 未分类 |
岗位级别 | 本部长/部门总经理及以上 |
招聘人数 | 1 |
希望入职时间 | - |
必须语言能力 | |
希望具备的语言能力 | - |
工作时间 | 其他 |
福利待遇和带薪休假 |
详细工作内容
【企业情报】
公司名: (上海)某日系银行 (编号196)
员工数: 600
事业内容: 公司的业务内容:存款业务,贷款业务,商品有价证券买卖业务,有价证券投资业务,国内汇兑业务,外汇业务,金融期货交易等代理业务,证券投资信托的窗口销售业务等。
【工作内容】
■ 计划和执行审计任务,并根据内部审计部门的管理者和组长的指示,在规定的资源和时间框架内准备审计文件,并与部门的指导方针保持一致
■ 协助审计人员通过评估其有效性和效率,并通过审计意见转介中的意见和建议来持续有效控制
■ 对监管机构、外部审计员和内部审计部门提出的建议的纠正措施
■ 执行上司指示的临时任务
■ 及时通知内部审计部门的管理者和组长、规章制度的变化、被审计单位的重大事件或其他有用的信息,并与内部审计部门的其他工作人员分享
■ 在管理层和集团公司监督下,与被审计者保持公正、公正的态度,加强与当地监管者和外部审计师的工作关系
■ 与内部审计部门的其他工作人员紧密合作
■ 获得或获得作为专业内部审计师履行其职责所需的知识、技能和其他能力,并与其他成员分享
■ 在内部审计部门的管理层和集团负责人的监督下,改进内部审计
【Keyword】日资日语 内审 审计财务 金融进出口
【职位要求】
■ 35岁以内
■ 男女不问
■ 全日制本科
■ 英语商务和日语准商务
■ 3-5年信用风险监督/信用审核或信用风险管理审计或其他信用操作(中、后)审计工作经验
■ 银行信贷风险管理的理解有足够的知识操作、融资产品和相关风险和控制
■ 熟悉与银行业有关的法律法规
【人物像】
■ 专业基础(与风险、咨询能力、责任感有关的敏感度)
■ 伦理基础(完整性、客观性、保密性、专业能力)
■ 有审核相关知识,通过CIA、CISA等考试最好
【福利】
四金(養老、失業、医療、工傷保険、住宅積立金) + 残業手当 + 住宅手当
【休假】
国家法定休暇 + 有給休暇 + 有給病休5日間
【招聘背景】
事業拡大
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